İç Kontrol ve Denetim Müdürü
Dgpara Denetim
Istanbul, Türkiye
Job Overview
Türkiye'nin lider finansal teknoloji şirketi Dgpays, ödeme sistemleri alanında en yaratıcı teknolojileri, iş modellerini ve operasyonel hizmet desteğini sunarken aynı zamanda en verimli hizmet zincirini oluşturarak ve yöneterek teknolojiyi kullanıcılarına kolayca erişilebilir hale getirir.
Başta bankalar, e-para şirketleri, mobil ağ operatörleri, sigorta şirketleri, elektronik ücret toplama operatörleri, perakende zincirleri ve lojistik şirketleri tarafından tercih edilen; 48 kurum, 55 milyon debit/ön ödemeli kart, 23 bin ATM, ve 300 bine yakın işyerinde kullanılan Android POS ve Soft POS’tan oluşan bir çözüm ve hizmet ekosistemine sahiptir. Kurulduğu 2017 yılından bu yana ATM, Pos, Ön Ödemeli Kart, Debit kart yönetim yazılım ve hizmetleri gibi geleneksel ödeme teknolojilerinin yanı sıra, dijital platformlar, elektronik cüzdan, ödeme geçidi altyapıları, mobil ödeme teknolojileri, NFC, QR, yeni nesil POS ve ödeme kabul eden teknolojiler ile ödeme sistemi ihtiyaçları için çözümler sunar. Dgpays, Dijital çözümleri ve 400’e yakın alanında uzman ve yetkin insan kaynağı ile bilişim dünyasındaki dijital çözümlerin sadece teknolojik kısmını değil, danışmanlık hizmeti ve operasyonel desteği de sağlayarak kullanıcılarına çok yönlü bir hizmet zincirini sağlamaktadır.
Dgpara şirketimiz bünyesinde görev almak üzere İç Kontrol ve Denetim Müdürü arayışımız bulunuyor. Siz de ödeme sistemleri dünyasında yer almak isterseniz başvurunuzu heyecanla bekliyoruz!
Aranılan Nitelikler
- Üniversitelerin iktisat, işletme, maliye, ekonomi veya mühendislik bölümlerinden mezun,
- Finansal kuruluşların denetim birimlerinde en az 8 yıl deneyimli,
- İleri seviyede İngilizce konuşabilen,
- Raporlama ve iş takip yeteneği gelişmiş,
- Sözlü ve yazılı iletişimi kuvvetli, sunum becerileri gelişmiş,
- Veri toplama, analiz etme, analiz sonuçlarını yorumlama ve ifade etme becerisine sahip,
- Kurumsal ve operasyonel risk kültürünün kuruluş genelinde yayılması ve yönetimi konusunda bilgili,
- Denetim alanındaki uluslararası yenilikleri takip eden,
- Tercihen sistem veya süreç geliştirme veya iyileştirme projelerinde yer almış,
- Mali denetim, bilgi teknolojileri süreç denetimi ve operasyon denetimi konusunda tecrübeli.
Görev ve Sorumluluklar
- Şirket bünyesinde finansal, operasyonel ve bilgi sistemi denetimlerini gerçekleştirmek,
- Yürürlükte olan yasal mevzuatlara uygun olacak riski azaltmak, güvenilir bir finansal raporlama ve bilgi sistemi işlemlerinin sağlayacak iç kontrol programını oluşturmak,
- Belirlenen programa uygun merkezi kontrolleri gerçekleştirmek, iç kontrol faaliyetlerini geliştirici öneriler sunmak,
- Kurumun risk/kontrol bilincinin geliştirilmesine yönelik eğitimleri vermek ve gerekli prosedürleri oluşturmak,
- İlgili düzenlemeler nezdinde yeterlilik, uygunluk ve etkinlik değerlendirmelerini yapmak ve Yönetim Kurulu’na raporlamak,
- Denetim faaliyetleri sonucunda tespit edilen bulgulara yönelik önerilen aksiyon planlarının periyodik takibini ve raporlamasını yapmak,
- Suistimal/usulsüzlük inceleme çalışmalarını yürütmek ve inceleme sonuçlarını raporlamak,
- Gerektiğinde denetlenen süreçlere ilişkin sektör ve süreç bazında en iyi uygulamaları araştırmak.
Share link
https://dgpays.tr.hrpanda.co/ic-kontrol-ve-denetim-muduru